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大阳城集团40469com​关于2018年度财务决算有关事项的通知

作者:   新闻录入:jhcwc1   来源:   点击数:    时间:2018年12月14日

 

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       关于2018年度财务决算有关事项的通知


校内各单位:

为保证2018年度财务决算工作顺利进行,现将年终财务决算的有关事项进一步通知如下,请遵照执行。

   1、抓紧支出预算执行,特别是专项经费支出预算的执行,确保款项及时支付。上年结转的政府采购项目须于年底之前支付完毕,否则,资金会被财政收回;已采购的设备要及时办理验收手续,及时支付设备款;通知供应商、服务商及时到学校办理结算手续。

   2、抓紧收入预算执行,确保应收尽收。请各学院督促学生及时交清学费。

   3、三公经费当年必须结账,不得跨年报销。按省财政要求:三公经费指标年底必须清零,不得结转。因此,公务接待费、公务用车购置、运行及维护费、会议费(我校承办的会议)、培训费等经费必须在本年度办理报销或冲账手续,不得跨年报销。若不及时报账,由报销人或单位自行负责。

   4、及时办理借款核销。按照要求,当年借款需在当年结清,不得延期或跨年借款。请各单位务必通知并督促相关人员1221日前完清冲借支或还款手续。

   5帐务报销严格按川民院发[2017]19号《40469太阳集团经费支出审批权限管理办法(修订)》要求办理,本年发生的业务原则上应当本年报销(除科研外)。

   6、及时办理票据核销。凡领有财政票据和税务发票的单位及个人,请于1221日前到计财处办理核销手续,如不及时办理核销手续会影响学校申购票据,造成学校票据周转困难的。

   7、认真核实账务。请各经费项目负责人自行或安排专人及时登录计财处网站核实本单位(项目)经费收支明细账,尤其注意有无下错项目问题。若发现问题,请及时到计财处更正。

   8、做好固定资产盘点核对工作。请国有资产管理处做好固定资产清理、核对、计提折旧等相关事宜,确保账账相符,账实相符。

   9、做好材料盘存及出库工作。请资产管理处、基建处、后勤管理处、教务处等单位及时对物资、材料及药品库存进行盘存,并将盘存结果在规定时间前书面报告计财处对帐。对已经出库的各种物品要及时办理出库手续,并于1221日之前交计财处财务科进行帐务处理。

  102019年开展实施新的政府会计制度改革的准备工作。根据主管部门统一安排,201911日起,我校将按照新的政府会计制度开展核算工作。届时将按制度新要求重新建账,同时还要做好新旧制度对接,往来款和资产清理等工作。该项工作的工作量较大,耗时耗力,请相关单位积极配合计财处的前期准备工作。

    决算期间时间安排:

2018年度轧账时间暂定为1221日,2019年开账时间待定。具体时间将根据省财政厅、省教育厅相关工作安排另行通知。

                                  2018年12月14日

 

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